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校园公告

2024年度无锡市和鸣幼儿园单位决算公开

来源:行远幼儿教育集团 发布时间:2025-09-22 16:22:43 浏览次数: 【字体:

2024年度无锡市和鸣幼儿园单位决算公开


 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款机关运行经费支出决算表

、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

①提供优质的教育服务。公办幼儿园要确保提供高质量的教育服务,包括提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

②制定教育教学计划。公办幼儿园要根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要,制定教育教学计划。这包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动和评估方法等。

③管理和组织教学活动。公办幼儿园要组织和管理各种教学活动,如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序,培养幼儿的学习兴趣和能力。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工本单位内设机构包括①园长室②副园长室③办公室④后勤办公室。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

(一)筑牢发展根基,强化党建思政引领

1、融入日常,提升思政学习工作成效。

严格落实“第一议题”制度,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,强化思想理论武装,教育引导党员干部学习新修订的《条例》《党的二十届三中全会《决定》学习辅导百问》等书籍,强化教职工的使命感、责任感。支部书记和班子成员带头抓思想、带头学政治,每月组织全体教师开展政治理论学习,依托党支部“三会一课”、教职工大会、好家风家训分享会、师德师风主题教育活动等,不断加强全体教工的政治领悟力、政治判断力、政治执行力,提高教工的师德修养,筑牢思想根基,园内形成了良好的思政学习氛围。

2、创新学习,筑牢理想信念的思想根基

全体党员每月集中学习党的路线、方针、政策及上级党委精神,书记及支委定期上党课,让教师始终牢记初心使命。党支部创新实行每周“学习制”,充分利用共产党员网、江苏先锋、无锡先锋、学习强国等平台,通过强国答题、专题讲座、观看教育片、现场教学、举办宣讲会、集中学+自主学、线上学+线下学等各类思政教育活动与形式,将习近平总书记系列重要讲话和指示精神、二十大报告、党章等内容,有计划、有步骤地贯穿在业务和实际工作中,开展专题学习和研讨,不断加强党员和全体教工忠于职守、信念坚定、无私奉献、爱岗敬业、敬畏职业的思想自觉,确保了幼儿园各条线工作的稳步推进和高质量发展。

联合经开区社会助残联盟和无锡市可益会公益设计实验室发出倡议,号召教师、幼儿以闲置物品捐赠方式,帮助身边的困境群体,奉献爱心,传递温暖;组织党团志愿者来到社区,开展“饮食健康小知识”科普活动,向社区居民普及“健康体重从营养膳食开始”的科学理念;组织党团员及后勤人员开展台风后卫生清理工作,齐心协力开展道路清障、环境清扫、设备修复工作,消除各类安全隐患,加紧恢复校园正常秩序,进一步激发教师服务社会的内在动力和积极态度。

(二)对话“生活”,重构回归儿童本位的课程

1、追随儿童,建构班本课程:秉持着内容真实来源幼儿理念,注重倾听幼儿想法,尊重孩子意愿,并以幼儿的需要和兴趣作为出发点设计班本课程。基于生活圈中的资源、关系等,以儿童为主展开学习的脉络图,创设“邻里圈”课程,开展置换集市、中秋、国庆双节进小区活动。

2、立足儿童,优化惯例性审议:以“和鸣幼儿园课程质量评估体系”的指引,化繁为简,整合“区域游戏检核表”,以日常幼儿游戏中有目的的观察分析,聚焦幼儿现有经验或现阶段亟待解决的问题,作为下一次活动来源的依据。

(三)立足自培,加强外训,不断强化教师专业平。

2024年,园内外培训45余次,投入培训经费(含内涵建设)近18.6万元,具体有:师德培训、省优培训多次、宣传、论文撰写、课程提质、幼小衔接相关培训等。为教师提供外出观摩和理论学习的机会,有计划地组织教师参加本地区的培训活动,教师认真学习,吸取他先进经验,了解新的教育策略、法,通过学习、交流,让教师在学习活动中进步和成长,具体培训:2024年学前教育金陵论坛、2024经开区教育系统“琢炼”班(第二期)、“体验式”幼儿园教师音乐素养提升工作坊、第十届学前教育教研工作交流会议等。

2024年,取得阶段性成果:2名老师获得区教学新秀、1名老师获得区教学能手、3名老师获得园骨干教师称号、1名教师获无锡市教师技能大赛三等奖、1名教师获得经开区青年教师基本功大赛一等奖、1名教师获得经开区人工智能进课堂优质课三等奖、1名教师获得市教育工会教师诗文诵演三等奖、1名教师获得无锡经济开发区青年教师演讲一等奖、3名教师在无锡市中小学优质学科组建设暨新教学体系构建研讨活动中进行公开教学活动展示,并获好评、1名教师在经开区“教育活动的设计与实施”比赛中获二等奖……此外,32人次各级各类论文获奖及发表。

(四)聚焦“生活”,呈现双向奔赴的共育生态。

我园积极秉承“用第三只眼睛看教育”的理念,不断构建“开放式”办园模式,建立健全“三位一体式”的园、家、社互动及共育体系,积极开展丰富多样化的联动活动,促进幼儿全面、和谐、健康发展。幼儿园逐步形成了以儿童为中心的《家庭生活指引手册》、家社课程资源库等,不断丰盈和拓展了园本课程的内容。例如:开展家长半日开放活动、教师每月与家长进行“一对一”深度沟通;邀请中科院心理咨询师、高级家庭教育指导师吴婷婷老师为家长开展育儿沙龙;成立“家长社团”,以此开展家长助教系列活动,邀请家长走进幼儿园,直接参与、组织教育活动,实现科学育儿,体验与孩子一起学习、游戏的快乐,为孩子们的成长贡献更多的力量。

(五)明责任、抓落实,筑牢安全工作“网”。

我园时刻将师幼安全工作放在首位。园内人防、物防、技防完善,建立了各项安全工作制度和防范预案等。依托门禁管理、明厨亮灶、全程监控等,科学建构安全防护网;依托一日三巡、督查考核,消除各类安全隐患;依托培训学习、安全演练、主题教育等,强化教职工和幼儿的安全意识,提高自我防护能力。开园至今,我园无安全责任事故。

1、安全管理:严格执行国家有关法律法规,落实安全责任制,确保无重大安全事故。开展1530安全教育,每天一分钟,每周5分钟,节假日前30分钟安全教育落实执行到位。每天有专职人员(辅警、家长志愿者、行政值班人员)在幼儿园门口提醒骑电动车的家长给幼儿佩戴合适的头盔,并配置共享头盔、共享雨伞。

2、食品卫生监督:严格按照食品安全标准采购食材,确保幼儿饮食健康;加强对厨房工作人员的培训,提升食品安全意识。落实行政人员验菜、陪餐制度,对食材从送货、清洗、处理到烹饪整个环节严格把关,确保幼儿膳食安全。每月一次邀请家长代表来园参加膳食管理委员会,公布幼儿伙食账目,专款专用,实地查看食堂环境、操作流程。每学期一次伙食调查问卷,针对家长提出的合理建议,及时调整到位。多种举措落实光盘行动,全体师生员工自觉践行节约美德。

3、心理健康安全:每学期开展校园矛盾纠纷摸底排查,开展谈心谈话活动摸排教职员工心理健康状况。

4、采购流程规范:建立透明、公正的物资采购机制,保证所购物品的质量和价格合理性。

5、资产管理严谨:对园内所有资产进行登记造册,明确责任到人,防止国有资产流失。本学期优化维修处理流程,确定维修紧急程度及时处理。完成户外安全防护网、防撞角的安装,完成木质连廊的加固维修,完成足球场的建造,完成水泵水管等节水相关维修,完成电子围栏更换维修,完成电动车充电处防火门改造。

5、专业技能提升:组织后勤人员参加各类专业技能培训,包括急救知识、消防安全、食品营养等,提高整体业务水平。加强员工的职业道德教育,树立良好的服务意识和责任感。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

无锡市和鸣幼儿园

2024年度单位决算表

收入支出决算总表



公开01表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

861.95

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

748.80

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

33.24



九、卫生健康支出

14.68



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

65.23



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

861.95

本年支出合计

861.95

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余






总计

861.95

总计

861.95

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表







公开02表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

财政专户管理教育收费

事业收入(不含专户管理教育收费)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

861.95

861.95







205

教育支出

748.80

748.80







20501

  教育管理事务

11.72

11.72







2050199

    其他教育管理事务支出

11.72

11.72







20502

  普通教育

732.78

732.78







2050201

    学前教育

732.78

732.78







20508

  进修及培训

4.29

4.29







2050801

    教师进修

4.29

4.29







208

社会保障和就业支出

33.24

33.24







20805

  行政事业单位养老支出

33.24

33.24







2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.16

22.16







2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.08

11.08







210

卫生健康支出

14.68

14.68







21011

  行政事业单位医疗

14.68

14.68







2101102

    事业单位医疗

14.68

14.68







221

住房保障支出

65.23

65.23







22102

  住房改革支出

65.23

65.23







2210201

    住房公积金

20.60

20.60







2210202

    提租补贴

7.99

7.99







2210203

    购房补贴

36.64

36.64







注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表






公开03表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

861.95

741.01

120.94




205

教育支出

748.80

627.85

120.94




20501

  教育管理事务

11.72

1.00

10.72




2050199

    其他教育管理事务支出

11.72

1.00

10.72




20502

  普通教育

732.78

626.85

105.93




2050201

    学前教育

732.78

626.85

105.93




20508

  进修及培训

4.29


4.29




2050801

    教师进修

4.29


4.29




208

社会保障和就业支出

33.24

33.24





20805

  行政事业单位养老支出

33.24

33.24





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.16

22.16





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.08

11.08





210

卫生健康支出

14.68

14.68





21011

  行政事业单位医疗

14.68

14.68





2101102

    事业单位医疗

14.68

14.68





221

住房保障支出

65.23

65.23





22102

  住房改革支出

65.23

65.23





2210201

    住房公积金

20.60

20.60





2210202

    提租补贴

7.99

7.99





2210203

    购房补贴

36.64

36.64





注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

861.95

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

748.80

748.80





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

33.24

33.24





九、卫生健康支出

14.68

14.68





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

65.23

65.23





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

861.95

本年支出合计

861.95

861.95



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款







二、政府性基金预算财政拨款







三、国有资本经营预算财政拨款







总计

861.95

总计

861.95

861.95



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款支出决算表(功能科目)



公开05表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园



金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

861.95

741.01

120.94

205

教育支出

748.80

627.85

120.94

20501

  教育管理事务

11.72

1.00

10.72

2050199

    其他教育管理事务支出

11.72

1.00

10.72

20502

  普通教育

732.78

626.85

105.93

2050201

    学前教育

732.78

626.85

105.93

20508

  进修及培训

4.29


4.29

2050801

    教师进修

4.29


4.29

208

社会保障和就业支出

33.24

33.24


20805

  行政事业单位养老支出

33.24

33.24


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.16

22.16


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.08

11.08


210

卫生健康支出

14.68

14.68


21011

  行政事业单位医疗

14.68

14.68


2101102

    事业单位医疗

14.68

14.68


221

住房保障支出

65.23

65.23


22102

  住房改革支出

65.23

65.23


2210201

    住房公积金

20.60

20.60


2210202

    提租补贴

7.99

7.99


2210203

    购房补贴

36.64

36.64


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款基本支出决算表(经济科目)




公开06表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

741.01

719.49

21.52

301

工资福利支出

719.31

719.31


30101

  基本工资

49.56

49.56


30102

  津贴补贴

52.00

52.00


30103

  奖金

1.00

1.00


30106

  伙食补助费




30107

  绩效工资

290.38

290.38


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.16

22.16


30109

  职业年金缴费

11.08

11.08


30110

  职工基本医疗保险缴费

14.68

14.68


30111

  公务员医疗补助缴费




30112

  其他社会保障缴费

3.56

3.56


30113

  住房公积金

20.60

20.60


30114

  医疗费




30199

  其他工资福利支出

254.30

254.30


302

商品和服务支出

21.52


21.52

30201

  办公费

11.42


11.42

30202

  印刷费

2.00


2.00

30203

  咨询费




30204

  手续费




30205

  水费




30206

  电费




30207

  邮电费




30208

  取暖费




30209

  物业管理费




30211

  差旅费




30212

  因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费

0.98


0.98

30214

  租赁费




30215

  会议费




30216

  培训费

2.08


2.08

30217

  公务接待费




30218

  专用材料费




30224

  被装购置费




30225

  专用燃料费




30226

  劳务费




30227

  委托业务费




30228

  工会经费

4.08


4.08

30229

  福利费

0.96


0.96

30231

  公务用车运行维护费




30239

  其他交通费用




30240

  税金及附加费用




30299

  其他商品和服务支出

0.01


0.01

303

对个人和家庭的补助

0.18

0.18


30301

  离休费




30302

  退休费




30303

  退职(役)费




30304

  抚恤金




30305

  生活补助




30306

  救济费




30307

  医疗费补助




30308

  助学金




30309

  奖励金

0.01

0.01


30310

  个人农业生产补贴




30311

  代缴社会保险费




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.17

0.17


307

债务利息及费用支出




30701

  国内债务付息




30702

  国外债务付息




30703

  国内债务发行费用




30704

  国外债务发行费用




310

资本性支出




31001

  房屋建筑物购建




31002

  办公设备购置




31003

  专用设备购置




31005

  基础设施建设




31006

  大型修缮




31007

  信息网络及软件购置更新




31008

  物资储备




31009

  土地补偿




31010

  安置补助




31011

  地上附着物和青苗补偿




31012

  拆迁补偿




31013

  公务用车购置




31019

  其他交通工具购置




31021

  文物和陈列品购置




31022

  无形资产购置




31099

  其他资本性支出




312

对企业补助




31201

  资本金注入




31203

  政府投资基金股权投资




31204

  费用补贴




31205

  利息补贴




31206

  其他资本性补助




31299

  其他对企业补助




399

其他支出




39907

  国家赔偿费用支出




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39909

  经常性赠与




39910

  资本性赠与




39999

  其他支出




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算支出决算表(功能科目)




公开07表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

861.95

741.01

120.94

205

教育支出

748.80

627.85

120.94

20501

  教育管理事务

11.72

1.00

10.72

2050199

    其他教育管理事务支出

11.72

1.00

10.72

20502

  普通教育

732.78

626.85

105.93

2050201

    学前教育

732.78

626.85

105.93

20508

  进修及培训

4.29


4.29

2050801

    教师进修

4.29


4.29

208

社会保障和就业支出

33.24

33.24


20805

  行政事业单位养老支出

33.24

33.24


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.16

22.16


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.08

11.08


210

卫生健康支出

14.68

14.68


21011

  行政事业单位医疗

14.68

14.68


2101102

    事业单位医疗

14.68

14.68


221

住房保障支出

65.23

65.23


22102

  住房改革支出

65.23

65.23


2210201

    住房公积金

20.60

20.60


2210202

    提租补贴

7.99

7.99


2210203

    购房补贴

36.64

36.64


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算基本支出决算表(经济科目)


公开08表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

741.01

719.49

21.52

301

工资福利支出

719.31

719.31


30101

  基本工资

49.56

49.56


30102

  津贴补贴

52.00

52.00


30103

  奖金

1.00

1.00


30106

  伙食补助费




30107

  绩效工资

290.38

290.38


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.16

22.16


30109

  职业年金缴费

11.08

11.08


30110

  职工基本医疗保险缴费

14.68

14.68


30111

  公务员医疗补助缴费




30112

  其他社会保障缴费

3.56

3.56


30113

  住房公积金

20.60

20.60


30114

  医疗费




30199

  其他工资福利支出

254.30

254.30


302

商品和服务支出

21.52


21.52

30201

  办公费

11.42


11.42

30202

  印刷费

2.00


2.00

30203

  咨询费




30204

  手续费




30205

  水费




30206

  电费




30207

  邮电费




30208

  取暖费




30209

  物业管理费




30211

  差旅费




30212

  因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费

0.98


0.98

30214

  租赁费




30215

  会议费




30216

  培训费

2.08


2.08

30217

  公务接待费




30218

  专用材料费




30224

  被装购置费




30225

  专用燃料费




30226

  劳务费




30227

  委托业务费




30228

  工会经费

4.08


4.08

30229

  福利费

0.96


0.96

30231

  公务用车运行维护费




30239

  其他交通费用




30240

  税金及附加费用




30299

  其他商品和服务支出

0.01


0.01

303

对个人和家庭的补助

0.18

0.18


30301

  离休费




30302

  退休费




30303

  退职(役)费




30304

  抚恤金




30305

  生活补助




30306

  救济费




30307

  医疗费补助




30308

  助学金




30309

  奖励金

0.01

0.01


30310

  个人农业生产补贴




30311

  代缴社会保险费




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.17

0.17


307

债务利息及费用支出




30701

  国内债务付息




30702

  国外债务付息




30703

  国内债务发行费用




30704

  国外债务发行费用




310

资本性支出




31001

  房屋建筑物购建




31002

  办公设备购置




31003

  专用设备购置




31005

  基础设施建设




31006

  大型修缮




31007

  信息网络及软件购置更新




31008

  物资储备




31009

  土地补偿




31010

  安置补助




31011

  地上附着物和青苗补偿




31012

  拆迁补偿




31013

  公务用车购置




31019

  其他交通工具购置




31021

  文物和陈列品购置




31022

  无形资产购置




31099

  其他资本性支出




312

对企业补助




31201

  资本金注入




31203

  政府投资基金股权投资




31204

  费用补贴




31205

  利息补贴




31206

  其他资本性补助




31299

  其他对企业补助




399

其他支出




39907

  国家赔偿费用支出




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39909

  经常性赠与




39910

  资本性赠与




39999

  其他支出




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款“三公”经费、会议费培训费支出决算表

公开09表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.01

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

0

国内公务接待人次(人)

0

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

45

参加培训人次(人)

323

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差


政府性基金预算支出决算表




公开10表

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计














注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。


国有资本经营预算支出决算表




公开11

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计














注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。


财政拨款机关运行经费支出决算表


公开12

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

金额单位:万元

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计


302

商品和服务支出


30201

  办公费


30202

  印刷费


30203

  咨询费


30204

  手续费


30205

  水费


30206

  电费


30207

  邮电费


30208

  取暖费


30209

  物业管理费


30211

  差旅费


30212

  因公出国(境)费用


30213

  维修(护)费


30214

  租赁费


30215

  会议费


30216

  培训费


30217

  公务接待费


30218

  专用材料费


30224

  被装购置费


30225

  专用燃料费


30226

  劳务费


30227

  委托业务费


30228

  工会经费


30229

  福利费


30231

  公务用车运行维护费


30239

  其他交通费用


30240

  税金及附加费用


30299

  其他商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


310

资本性支出


31001

  房屋建筑物购建


31002

  办公设备购置


31003

  专用设备购置


31005

  基础设施建设


31006

  大型修缮


31007

  信息网络及软件购置更新


31008

  物资储备


31009

  土地补偿


31010

  安置补助


31011

  地上附着物和青苗补偿


31012

  拆迁补偿


31013

  公务用车购置


31019

  其他交通工具购置


31021

  文物和陈列品购置


31022

  无形资产购置


31099

  其他资本性支出


312

对企业补助


399

其他支出


注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位财政拨款机关运行经费支出决算故本表为空。


政府采购支出决算表




公开13

单位名称:无锡市和鸣幼儿园

单位:万元

项目

一、政府采购支出合计

39.09

  (一)政府采购货物支出


  (二)政府采购工程支出


  (三)政府采购服务支出

39.09

二、政府采购授予中小企业合同金额


  其中:授予小微企业合同金额


注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差


第三部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出决算总计861.95万元。与上年相比,收、支总计各减少61.4万元,减少6.65%。其中:

(一)收入决算总计861.95万元。包括:

1.本年收入决算合计861.95万元。与上年相比,减少61.4万元,减少6.65%,变动原因:①人员工资调整;②项目收入减少。2024年进入常态化运营阶段,项目数量减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计861.95万元。包括:

1.本年支出决算合计861.95万元。与上年相比,减少61.4万元,减少6.65%,变动原因:①人员工资调整;②项目收入减少。2024年进入常态化运营阶段,项目数量减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入决算合计861.95万元,其中:财政拨款收入861.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出决算合计861.95万元,其中:基本支出741.01万元,占85.97%;项目支出120.94万元,占14.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出决算总计861.95万元。与上年相比,收、支总计各减少61.4万元,减少6.65%,变动原因:2024年我园进入常态化运营阶段,财政支持方向从“项目建设”转向“日常运转”,项目资金的减少导致财政拨款总额下降。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算861.95万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算730.22万元相比,完成年初预算的118.04%。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算11.72万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:主要原因①幼儿园教职工用餐补助由每学期实际在岗人数核算,年初未纳入预算;②教育部门新增“幼儿安全专项活动”要求,幼儿园地库电动车停放处存在安全隐患,需购买地库消防器材整改,年初未纳入预算。

2.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算624.01万元,支出决算732.78万元,完成年初预算的117.43%。决算数与年初预算数的差异原因:①人员及工资调整。事业单位人员工资标准上调,且调整时间在预算编制之后,导致人员经费决算超预算。②2024年进行了省优质园的创建,因年初预算主要是保日常运转,无剩余资金来支持,上级拨款两笔专项资金用于省优质园的创建,年初无预算。

3.进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算0万元,支出决算4.29万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:此经费的核算是年后根据上年的的教师工资标准,而年初预算时间在年前。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算21.37万元,支出决算22.16万元,完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数的差异原因:政策性基数调整导致。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.68万元,支出决算11.08万元,完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数的差异原因:政策性基数调整导致。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.93万元,支出决算14.68万元,完成年初预算的164.39%。决算数与年初预算数的差异原因:政策性基数调整导致。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算20.6万元,支出决算20.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.99万元,支出决算7.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算36.64万元,支出决算36.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出决算741.01万元,其中:

(一)人员经费719.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费21.52万元。主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算861.95万元。与上年相比,减少61.4万元,减少6.65%,变动原因:①人员工资调整。②项目支出减少。2024年进入常态化运营阶段,项目数量减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算741.01万元,其中:

(一)人员经费719.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费21.52万元。主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款培训费支出预算20.01万元(其中:一般公共预算支出20.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算20.01万元(其中:一般公共预算支出20.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训45个,组织培训323人次,开支内容:外出培训费,专家来园培训及指导费,幼儿非遗文化课程专家培训费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024年度政府采购支出总额39.09万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.09万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计87.43万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计680.02万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)反映教师进修、师资培训支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


终审:和鸣幼儿园
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